eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPodatkiVAT › Korekta VAT-7 - czy potrzebny jest "czynny żal"?


2013-03-18 13:31 autor: konto usunięte

6 364 odsłon

Korekta VAT-7 - czy potrzebny jest "czynny żal"?

Właśnie zauważyłem, że błędnie wprowadziłem fakturę kosztową w styczniu. Zawyżyłem przez pomyłkę kwotę VAT-u. Muszę zrobić korektę VAT-7. Czy mam załączyć jakiś czynny żal do tego? W sumie nie będę mieć nic do dopłaty, bo i tak mam nadwyżkę.

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2013-03-18 13:32 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe TAX-NET Jacek Adamczak

    Wystarczy korekta deklaracji wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyny korekty.

    Księgowa obsługa internetowa - cała Polska. Ceny już od 39,90/mc. www.taxnetto.pl

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-03-18 13:33 autor odpowiedzi: wfirma.pl - księgowość online

    Jeżeli pierwotna deklaracja została złożona terminowo, to przygotowując korektę wystarczy załączyć pismo z wyjaśnieniem powodu korekty.

    Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego i księgowości w serwisie wfirma.pl

    Oceń odpowiedź 0 1

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-03-18 13:35 autor odpowiedzi: konto usunięte

    Dzięki, tak właśnie myślałem ale zawsze lepiej zapytać specjalistów:)

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-03-18 13:39 autor odpowiedzi: konto usunięte

    A jeszcze mam pytanie, jak kupuję usługę SEO od firmy z Wielkiej Brytani, i oboje jesteśmy zgłoszeni do VAT-UE, to kiedy mam rozliczyc import usług, z datą faktury czy terminem jej otrzymania ?

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-03-18 13:44 autor odpowiedzi: wfirma.pl - księgowość online

    Import usług należy rozliczyć z datą wykonania usługi. Jeżeli jest ona zgodna z terminem wystawienia faktury - to bierze się pod uwagę datę wystawienia dokumentu, a nie jego wpływu.

    Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy wystawienie a wpływ dokumentu są w różnych okresach rozliczeniowych.

    Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego i księgowości w serwisie wfirma.pl

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2013-03-18 13:46 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe TAX-NET Jacek Adamczak

    W przypadku takich usług obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą wykonania usługi art. 19 ust. 19a i 19b ustawy o ptu.

    Księgowa obsługa internetowa - cała Polska. Ceny już od 39,90/mc. www.taxnetto.pl

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • IRMA

    Dodano 2020-10-28 17:42 przez IRMA

    Import usług z Irlandii a VAT

    Dzień dobry, mam pytanie które zapewne już ktoś przerabiał. Otrzymałam fakturę za kampanie reklamowe z FACEBOOK. Data faktury/płatności 30.09.2020r. Fakturę otrzymałam w październiku po zamknięciu ksiąg za wrzesień. Do kwoty fakturę muszę doliczyć VAT.
    Pytanie, kiedy mogę rozliczyć VAT należny i VAT...

  • AnnaM-G

    Dodano 2020-08-10 21:37 przez AnnaM-G

    VAT do usługi naprawy szkody z ubezpieczenia AC obejmującego kwotę brutto naprawy

    Witam, Mam samochód zarejestrowany w mojej działalności gospodarczej (ryczałt, płatnik VAT). Samochód wykorzystuję też do celów prywatnych odliczając 50% VAT-u faktur 'samochodowych' w rozliczeniu VAT-7.
    Zakład blacharsko-malarski, po naprawieniu szkody w samochodzie z mojego ubezpieczenia AC, wyst...

  • konto usunięte

    Dodano 2013-02-21 16:18 przez konto usunięte

    Ryczałt VAT - kiedy odliczyć VAT z zakupu?

    Jeżeli za dzierżawę pomieszczeń za styczeń 2013 r. nie dokonałam zapłaty. To aby nie korygować deklaracji VAT za styczeń  2013 mogę ją ująć dopiero w m-cu marcu - po zapłacie. Koszty w moim przypadku nie mają  wpływu na podatek dochodowy.

  • Violet

    Dodano 2020-12-02 19:03 przez Violet

    Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - co zrobić z pominiętą fakturą?

    Dzień dobry, otrzymałam fakturę od niemieckiego kontrahenta za umieszczenie reklamy na niemieckim portalu (jest to faktura z 0% VAT-em). Faktura jest z czerwca i omyłkowo nie została uwzględniona w deklaracji JPK i VAT-7 za czerwiec. Teraz muszę dokonać korekty deklaracji z czerwca: w jakich rubryka...

  • konto usunięte

    Dodano 2020-07-17 11:24 przez konto usunięte

    Zwolnienie z VAT a korekta podatku należnego

    Dzień dobry, przedsiębiorca jest zwolniony z VAT od stycznia 2020 roku. Znalazł fakturę sprzedaży z czerwca 2019, kiedy jeszcze był VAT-owcem. Czy jest możliwość skorygowania deklaracji podatkowej VAT oraz JPK? Czy należy wpłacić zaległy podatek do urzędu bez korygowania? Jak należy rozwiązać taką s...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii VAT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania