2020-12-02 19:03 autor: Violet
293 odsłon
Dzień dobry,
otrzymałam fakturę od niemieckiego kontrahenta za umieszczenie reklamy na niemieckim portalu (jest to faktura z 0% VAT-em). Faktura jest z czerwca i omyłkowo nie została uwzględniona w deklaracji JPK i VAT-7 za czerwiec. Teraz muszę dokonać korekty deklaracji z czerwca: w jakich rubrykach deklaracji mam wpisać tę usługę? (pozycja 29 (netto) i 30 (doliczony VAT 23% - VAT należny)?
Czy tę usługę muszę też uwzględnić w deklaracji podsumowującej VAT-UE? Czy ponownie muszę uwzględnić tę fakturę z VAT-em naliczonym w listopadzie? Jeśli tak to w jakich pozycjach deklaracji?
Czy podobna sytuacja będzie w przypadku usług transportowych?
Proszę o wskazówki.
Dodano 2020-10-28 17:42 przez IRMA
Dzień dobry, mam pytanie które zapewne już ktoś przerabiał. Otrzymałam fakturę za kampanie reklamowe z FACEBOOK. Data faktury/płatności 30.09.2020r. Fakturę otrzymałam w październiku po zamknięciu ksiąg za wrzesień. Do kwoty fakturę muszę doliczyć VAT.
Pytanie, kiedy mogę rozliczyć VAT należny i VAT...
Dodano 2013-09-22 19:37 przez Falisty2
Witam,
proszę o informację jak rozliczyć podatek VAT w ramach deklaracji VAT-7 w przypadku nabycia środka trwałego na fakturę wewnątrzunijną (netto).
Dziękuję.
Dodano 2020-08-10 21:37 przez AnnaM-G
Witam, Mam samochód zarejestrowany w mojej działalności gospodarczej (ryczałt, płatnik VAT). Samochód wykorzystuję też do celów prywatnych odliczając 50% VAT-u faktur 'samochodowych' w rozliczeniu VAT-7.
Zakład blacharsko-malarski, po naprawieniu szkody w samochodzie z mojego ubezpieczenia AC, wyst...
Dodano 2017-10-11 07:08 przez anetasz
Dzień dobry, mam pewien dylemat... co w sytuacji kiedy 26 września otrzymuję fakturę WNT z datą czerwcową? Z VAT należny cofam się do czerwca, natomiast kiedy mogę odliczyć VAT naliczony? Przepisy mówią o 3 miesiącach od miesiąca, w którym faktura VAT została wystawiona, więc ten warunek spełniam, a...
Dodano 2014-08-12 23:12 przez stylu
Witam
Jestem vatowcem, mam NIP EU. Jeżeli zakupię od firmy z Niemiec towar na kwotę netto 500 zł, a następnie w Polsce sprzedam ten sam towar za 1500 zł brutto, to jaki podatek mam odprowadzić do US ?
Czy to będzie tak: 345 zł (od sprzedaży) - 115 (podatek naliczony przy WNT) = 230 zł i tylko te 230...
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.
Korekta w VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jedynie częściowo wskazują, jak korygować rozliczenia tego podatku, w tym także w tyczące się transakcji wewnątrzwspólnotowych. W zakresie nieuregulowanym przepisami wypracowała się dosyć ...
Rozliczenie VAT gdy na fakturze odwrotne obciążenie i inne zakupy
Jedna faktura dokumentująca zakup towarów w ramach tzw. odwrotnego obciążenia oraz na zasadach ogólnych? Tak - takie rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne, o ile faktura taka zawiera niezbędne elementy. Mimo że dokument jest jeden ...
WNT towaru: zbiorcza faktura korygująca w podatku VAT
Częstą praktyką stosowaną pomiędzy firmami jest udzielenie dodatkowego rabatu na sprzedane towary pod warunkiem, że nabywca kupi albo ich odpowiednią ilość, albo odpowiednią wartość w określonym czasie. Praktyka taka występuje nie ...
Kiedy rozliczenie w VAT faktury korygującej WNT?
Ustawa o podatku od towarów i usług określa, w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, a co za tym idzie, kiedy transakcję taką rozliczyć na potrzeby podatku VAT. Niestety przepisy ...
7 dni temu, 10:59
2020-11-02 08:08