eGospodarka.pl

eGospodarka.plPoradyPodatkiVAT › Jaką stawkę zastosować


2022-01-29 22:46 autor: Danieljuss

1 698 odsłon

Jaką stawkę zastosować

Witam,
Prowadzę sezonowo sprzedaż gofrów i od tego roku wskoczyłem na VAT.

Jaką stawkę mam zastosować w przypadku dodatku do gofra jakim jest polewa czekoladowa?

Wiem, że na gofr z cennika np. z bitą śmietaną i polewą czekoladową stosuję stawkę 8%, ale co w przypadku, jeśli do gofra np. z cukrem pudrem klient zażyczy sobie dodatkowo polewę czekoladową.

Polewę mam w cenniku też jako osobną pozycję, gdyż do każdego gofra można taką zamówić. Jedynie polewę czekoladową kupuję z vatem 23% a resztę na 8%. Nabijam osobno gofra z cukrem pudrem a następnie polewę - pytanie jaki mam vat w niej uwzględnić... ?

pozdrawiam

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2022-01-30 07:04 autor odpowiedzi: Krzysztof S.

    a dlaczego nabijać osobno polewę? w dlaszym ciągu sprzedaje Pan gofra

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz

  • 2022-01-30 09:50 autor odpowiedzi: Danieljuss

    tzn. chodziło mi o o nabicie jako osobna pozycja, w jednym paragonie, czyli w pierwszej pozycji gofr a następnie w drugiej polewa, nie jest to jedna pozycja jako np. gofr z bitą śmietaną i polewą - bo taki też jest w cenniku, chodzi o przypadek w którym do wybranego gofra z cennika klient zamawia dodatkowo polewę czekoladową, którą jako jedyną z polew kupujemy z 23% vatem

    Oceń odpowiedź 0 2

    skomentuj | odpowiedz

  • 2022-02-09 05:21 autor odpowiedzi: Krzysztof S.

    Dla mnie nadal jest to gofr z polewą czekoladową

    Oceń odpowiedź 0 1

    skomentuj | odpowiedz

  • 2022-03-21 10:25 autor odpowiedzi: gofry2022

    Dzien dobry, mam podobny problem, czy udało się Panu znaleźć odpowiedź ?

    Oceń odpowiedź 0 0

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • restauratorka

    Dodano 2013-10-28 21:13 przez restauratorka

    Rozliczenie usług gastronomicznych

    Witam,
    przymierzam się do organizacji balu sylwestrowego. Proszę o opnie czy nadal mogę przyjmować wpłaty od klientów na "KP" a po wykonanej usłudze zafiskalizować usługę? Czy w momencie wpłaty od razu muszę nabić usługę na kasę i wydać klientowi paragon?
    Kolejna sprawa dotyczy różnicy w podatku VAT...

  • Maczak

    Dodano 2021-09-29 13:36 przez Maczak

    Podatek VAT od sprzedaży używanej odzieży

    Dzień dobryProwadzę jednoosobową działalność gospodarczą w gastronomii i jest to działalność sezonowa. Jestem płatnikiem podatku VAT, a podatek dochodowy płacę liniowy. Chciałbym zająć się również sprzedażą outletową ubrań w sklepie stacjonarnym jak i internetowym i moje pytanie jest następujące: cz...

  • VIOLA

    Dodano 2022-03-17 19:25 przez VIOLA

    korekta stawki Vat na fakturze exportowej z m-ca 10/2021

    Witam. Czy można jeszcze poprawić stawkę vat (z 23% na 0%) na fakturze exportowej wystawionej w m-cu X/2021? 
    Problem tkwił w tym, że wtedy nie wygenerował się komunikat E199 przy odprawie celnej, bo przewoźnik nie zeskanował dokumentów na granicy. Teraz natomiast po kilku miesiącach, na przełomie l...

  • konto usunięte

    Dodano 2022-03-12 14:35 przez konto usunięte

    Estońska spółka a sprzedaż w Polsce - jaki vat?

    Dzień dobry,sprawa wygląda następująco.Założyłem spółkę w Estonii, którą prowadzę w Polsce ze swojego domu, które służy mi jako biuro. Zamierzam sprzedawać produkty z Chin dla Polskich klientów w modelu dropshipping, oraz pół dropshipping (towar trafia bezpośrednio z Chin do klienta w Polsce, lub z ...

  • akasia20

    Dodano 2022-02-03 17:23 przez akasia20

    Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do Irlandii Północnej

    Dzień dobry, dot. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do Irlandii Północnej.
    Po przekroczeniu limitu dot. sprzedaży wysyłkowej (42.000 zł)  - w ramach procedury OSS będziemy naszym klientom indywidualnym (osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej) wystawiać faktury nie jak dotychc...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

  • Paragon kelnerski to nie paragon fiskalny

    Paragon kelnerski to nie paragon fiskalny

    Okres wakacyjny to czas podróży oraz zwiększonych obrotów w branży gastronomicznej. Wielu restauratorów ulega tutaj pokusi zaniżania swoich przychodów aby nie dzielić się z fiskusem. Zamiast paragonów fiskalnych wydawane są inne ...

  • Kara za oszustwa podatkowe: fiskus musi najpierw udowodnić świadomy udział

    Kara za oszustwa podatkowe: fiskus musi najpierw udowodnić świadomy udział

    Przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu Mercedes AMG. Fiskus oskarżył go o świadome uczestnictwo w karuzeli VAT i zamiast zwrotu podatku określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Swoje oskarżenie oparł na tym, że ...

  • Wystawienie faktury VAT do biletu parkingowego

    Wystawienie faktury VAT do biletu parkingowego

    Usługi parkingowe pod pewnymi warunkami (tj. świadczone w systemie bezobsługowym) nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. W rezultacie nie ma tutaj paragonów fiskalnych, a zakup usługi jest dokumentowany innym dokumentem, np ...

  • Rozliczenie w podatku VAT opłaty kontrybucyjnej

    Rozliczenie w podatku VAT opłaty kontrybucyjnej

    Przekazywana przez wynajmującego na rzecz najemcy tytułem zawarcia umowy najmu suma pieniężna (kontrybucja) w określonych przypadkach może zostać potraktowana jako świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od ...

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii VAT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania