Spółka nabyła część do maszyny od szwajcarskiego podmiotu /na fakturze widnieje NIP szwajcarski/, nie zostały załączone informacje o czynnościach celnych. Na fakturze znajduje się adnotacja, że jest to WNT, Intrastat należy zgłosić do US.
Wskazany jest też podatnik francuski, który jest firmą transportową oraz, że jest to Dostawa wewnątrzwspólnotowa zwolniona z art. 138.1-112/2006/CE. Podany jest też nr EORI, nie dołączono żadnych dokumentów, które wskazywały by na to, że należy to oclić.
Jak to potraktować? Wykazać jako WNT i w deklaracji VAT-7 w pozycji wskazanej dla WNT i napisać wyjaśnienie do US powstałej różnicy występującej pomiędzy VAT UE a VAT-7?
2019-01-08 08:38 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.
Dodano 2013-09-22 19:37 przez Falisty2
Witam,
proszę o informację jak rozliczyć podatek VAT w ramach deklaracji VAT-7 w przypadku nabycia środka trwałego na fakturę wewnątrzunijną (netto).
Dziękuję.
Dodano 2014-12-16 22:40 przez Rex
W październiku otrzymaliśmy od belgijskiego kontrahenta fakturę za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W listopadzie otrzymaliśmy fakturę korygującą, która w całości anuluje fakturę pierwotną do zera oraz nową fakturę dotyczącą październikowej dostawy towarów tylko na większą kwotę.
Jak to rozliczy...
Dodano 2017-10-11 07:08 przez anetasz
Dzień dobry, mam pewien dylemat... co w sytuacji kiedy 26 września otrzymuję fakturę WNT z datą czerwcową? Z VAT należny cofam się do czerwca, natomiast kiedy mogę odliczyć VAT naliczony? Przepisy mówią o 3 miesiącach od miesiąca, w którym faktura VAT została wystawiona, więc ten warunek spełniam, a...
Dodano 2020-08-27 13:27 przez Moni00
Witam.
Chciałam Państwa zapytać jak to jest z FV za paliwo (na przykład mam FV na 100 zł netto, 23 zł VAT), użytkujemy samochód prywatny wobec czego odliczamy 50% VAT (11,50 zł) oraz do KPiR jako koszty 20% (kwota netto 50% VAT) = 22,30 zł.
I teraz moje pytanie: koszt, który mogę sobie zaksięgować ...
Dodano 2020-08-14 12:28 przez konto usunięte
Witam, mam sporo faktur w przypadku, których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty (import usług). Niestety te dokumenty już od dłuższego czasu nie są opłacone. Ile miesięcy mogę "odwlekać" ujęcie tych faktur w deklaracji VAT?
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.
Polscy przedsiębiorcy nabywają towary z zagranicy od firm z innych państw członkowskich UE ze specjalną 0% stawką opodatkowania VAT. Następnie odsprzedają ten towar, opodatkowując go stawką VAT obowiązującą w Polsce. W takiej sytuacji ...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 wydał długo oczekiwane przez polskich podatników orzeczenie, dotyczące konieczności odrębnego rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego, jeżeli do ...
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym 18 marca 2021 r. wyroku stwierdził kolejną sprzeczność polskich przepisów z unijną dyrektywą VAT. Chodzi o niekorzystne dla przedsiębiorców regulacje ws. odliczenia VAT przy ...
Oskarżona o udział w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spółka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwróciła kontrahentowi otrzymaną od niego w 2012 r. zaliczkę na zakup nieruchomości, której sprzedaż nie doszła do ...