Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą w zakresie współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Działalność jest zarejestrowana w Polsce. Proszę o podpowiedź w następujących sprawach:
Kontrahentowi niemieckiemu sprzedaję towar, do którego część elementów kupuję w Polsce, część w Niemczech. Kupione elementy nie podlegają WNT, ponieważ nie opuszczają terytorium Niemiec? Nie wykazuję ich w rejestrach, a tym samym deklaracji VAT? Faktura sprzedaży moja to już WDT?
Zakup i sprzedaż towaru na terenie Niemiec. Czy w tej sytuacji wystawiam fakturę o/o z adnotacja, że VAT rozlicza nabywca i ujmuję w ewidencji jako dostawa poza terytorium kraju?
Dodano 2017-05-30 19:12 przez marekkkowalski
Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, kupuję towar od polskiego kontrahenta, płacąc 23% VAT, następnie sprzedaję go firmie niemieckiej (która również jest podatnikiem VAT UE). Przedsiębiorcy niemieckiemu wystawiam fakturę z 0% VAT. Towar wysyłam kurierem, mam więc dowody na to, że towar opuścił...
Dodano 2017-02-20 11:23 przez KLesticas
Prowadzę działalność gospodarczą na terenie RP. Jestem VAT-owcem. Planuję zakup używanego auta z Litwy od firmy, która sprowadziła go z Belgii (przedmiotem działalności tej firmy jest sprzedaż aut) z zerową stawką VAT w ramach rozliczenia wspólnotowego.
Auto zostało zarejestrowane na Litwie. Chciałe...
Dodano 2014-12-16 22:40 przez Rex
W październiku otrzymaliśmy od belgijskiego kontrahenta fakturę za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W listopadzie otrzymaliśmy fakturę korygującą, która w całości anuluje fakturę pierwotną do zera oraz nową fakturę dotyczącą październikowej dostawy towarów tylko na większą kwotę.
Jak to rozliczy...
Dodano 2017-06-26 18:49 przez beatus57
Bardzo proszę o pomoc. Czy mogę wystawić fakturę dla kontrahenta UE w miesiącu czerwcu, a towar wysłać w lipcu? Zaliczka na towar została zapłacona w czerwcu. Wyszło mi, że mogę, ale chcę się upewnić. Wysyłam towar do kontrahenta, z którym współpracuję od długiego czasu. Tak się jednak złożyło, że w...
Dodano 2015-05-27 23:30 przez Mayoi
Prowadzę działalność od niedawna. Jestem zwolniona z VAT-u (nie przekroczyłam 150 tys.). Mam zostać "twarzą" niemieckiej marki. PKD modelki wchodzi na PKD mojej firmy, więc muszę wystawić fakturę.Sesja odbędzie się w Polsce. Czy muszę wystąpić o VAT w UE? Czy na fakturze wpisać "odwrotne obciążenie"...
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.
Kara za oszustwa podatkowe: fiskus musi najpierw udowodnić świadomy udział
Przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu Mercedes AMG. Fiskus oskarżył go o świadome uczestnictwo w karuzeli VAT i zamiast zwrotu podatku określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Swoje oskarżenie oparł na tym, że ...
Procedura 42, czyli furtka dla przekrętów na podatku VAT
Gdyby wśród funkcjonariuszy celnych przeprowadzić ankietę pt. "Wskaż procedurę celną, która w największym stopniu umożliwia przekręty na podatku VAT", niewątpliwie najwięcej odpowiedzi wskazałoby na procedurę 42. No cóż, w każdej ...
Zerowa stawka podatku dla sprzedaży VAT UE
Rozliczenie sprzedaży w obrębie Unii Europejskiej rządzi się własnymi prawami. Jednym z nich jest brak naliczania VAT-u z zachowaniem prawa do jego odliczenia, czyli w skrócie WDT.
Przemieszczenie towaru nie zawsze jest wewnątrzwspólnotową dostawą
Z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia przede wszystkim przy współpracy dwóch unijnych przedsiębiorców-VAT-owców. Do WDT może jednak również dojść w ramach wewnętrznych działań jednej firmy, kiedy nie jest znany ...
20 dni temu, 12:32
2021-10-12 10:00