eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyPodatkiVAT › Ujęcie w rejestrze VAT faktur za odsetki od 01.01.2014 wystawione przez podmiot zagraniczny


2013-11-17 12:50 autor: konto usunięte

5 816 odsłon

Ujęcie w rejestrze VAT faktur za odsetki od 01.01.2014 wystawione przez podmiot zagraniczny

Witam,

spółka jest obciążana fakturami odsetkowymi za odsetki od udzielonej pożyczki (w okresach kwartalnych) przez podmiot spoza UE. Dotychczas ujmowała w rejestrze VAT (ZW import usług) te usługi w dacie otrzymania faktury.

Pytanie: czy z uwagi na przesuniecie obowiązku podatkowego w przypadku usług finansowych na moment faktycznej zapłaty powinna od 01.01.2014 ujmować te transakcje w rejestrach (i deklaracjach VAT) w okresie faktycznej zapłaty faktur odsetkowych?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2013-11-18 00:09 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

      W przypadku importu usług moment powstania obowiązku podatkowego powstanie zgodnie z art.19 ust 19a i 19b, który mówi że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, jeżeli jednak przed dnie wykonania usługi  usługobiorca dokonał zapłaty należności (przedpłata, zaliczka) obowiązek podatkowy powstanie  z chwilą dokonania zapłaty tej części. W tym przypadku będzie  więc to moment zapłaty należnych odsetek, lub też upływ terminu zapłaty należnych odsetek 

    www.deklar.pl

    Oceń odpowiedź 0 2

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • konto usunięte

    Dodano 2020-08-14 12:28 przez konto usunięte

    Moment powstania obowiązku VAT - import usługi

    Witam, mam sporo faktur w przypadku, których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty (import usług). Niestety te dokumenty już od dłuższego czasu nie są opłacone. Ile miesięcy mogę "odwlekać" ujęcie tych faktur w deklaracji VAT?

  • IzabP

    Dodano 2014-01-14 13:48 przez IzabP

    Faktura VAT

    Witam,
    wystawiliśmy faktury z datą wystawienia i sprzedaży w dniu 31.12.2013 r. z błędnym numerem faktury. Czy powinnam wystawić faktury korygujące z prawidłowym numerem faktur w grudniu 2013 r., aby faktury te widniały w rejestrze VAT roku 2013 i w przychodach 2013?
    Czy wystarczy jedynie, aby nabyw...

  • puma

    Dodano 2013-07-04 10:01 przez puma

    Obowiązek podatkowy w WDT

    Dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrahenta z Węgier. W dniu 29.06.2013 powierzyliśmy przewoźnikowi towar na rzecz kontrahenta UE na podstawie dokumentu CMR. Towar dotarł do nabywcy 01.07.2013 r. Czy prawidłowo postąpiliśmy wystawiając fakturę VAT 02.07.2013 r.? Jeżeli tak, to za ...

  • konto usunięte

    Dodano 2013-05-20 21:47 przez konto usunięte

    Import usług a obowiązek wykazania w deklaracji VAT

    Witam,
    Mam pytanie odnośnie obowiązku wykazania importu usług w deklaracji VAT. Czy istnieje limit, dla którego kwota importu usług nie musi być wykazywana w deklaracji VAT-7 lub VAT-9?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  • konto usunięte

    Dodano 2013-05-16 11:29 przez konto usunięte

    Ujęcie w deklaracji VAT-7 importu usług

    Proszę o informację, czy faktury dotyczące importu usług z Irlandii, które opodatkowujemy na terenie Polski 23% trzeba wykazać na deklaracji VAT-7 w miesiącu, którego dotyczą?
    Czy może to być miesiąc, bądź dwa później?

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii VAT

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania