![]() |
Dodano: 2014-12-16 22:40 Autor: Rex Kategoria: VAT
W październiku otrzymaliśmy od belgijskiego kontrahenta fakturę za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W listopadzie otrzymaliśmy fakturę korygującą, która w całości anuluje fakturę pierwotną do zera oraz nową fakturę dotyczącą październikowej dostawy towarów tylko na większą kwotę.
Jak to rozliczyć w deklaracji VAT-7? Czy korygować deklarację październikową, czy uwzględnić nową fakturę i korektę w deklaracji listopadowej? Dla którego miesiąca korygować informację podsumowującą?
Mamy jeszcze jeden taki przypadek anulowania faktury WNT z tą różnicą, że nowa faktura jest na mniejszą kwotę niż pierwotna. Czy tu postępowanie będzie takie same jak w przypadku zwiększenia wartości faktury?
2014-12-18 07:20 eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.