Witam,
Od dwóch lat prowadzę małą własną DG (max 3-4 FV w miesiącu), jestem VATowcem. Odliczam sobie m.in. VAT za telefon, niestety nie doczytałem, iż w takim przypadku obowiązują trochę inne zasady. A mianowicie, jeśli mam na FV wskazany okres jakiego dotyczy opłata, to VAT powinienem odliczać dopiero w miesiącu, w którym wypada termin płatności. Ja niestety odliczałem to w miesiącu otrzymania FV (fakturę dostałem np. w czerwcu, za okres 15-05-15.06, termin płatności 04.07 - taki układ mam zawsze, czyli opłata za okres "były", ale termin płatności wypadał w kolejnym miesiącu). Jeśli dobrze rozumiem już przepisy, do tej pory "za szybko" odliczałem VAT. Pytanie co teraz z tym fantem zrobić, żeby nie iść prosto do US. Może ktoś miał podobny problem? W sumie na szkodę US (chyba?) nie działałem, ten VAT za telefon to śmieszne pieniądze, i zawsze w terminie płaciłem ten podatek (zwrotów nigdy nie miałem). Tak myślę czy teraz składać korektę wszystkich deklaracji? Czy po prostu zacząć "prawidłowo" odliczać? Czy się zgłosić i spróbować wyjaśnić, narażając się pewnie na kontrolę od ręki.... i zbierać kaskę na ew. karę.2011-07-19 20:23 autor odpowiedzi: eGospodarka.pl - Dział Podatkowy
Podatki nie są skomplikowane. Niezrozumiałe są jedynie działania i "myśli" osób je tworzących.
Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.