eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPoradyFirmaKsięgowość / Finanse › Faktura na odwrotne obciążenie a deklaracja VAT-7


2013-11-15 09:29 autor: XYZ243

26 285 odsłon

Faktura na odwrotne obciążenie a deklaracja VAT-7

Wiem, że dużo jest artykułów już na ten temat, ale chciałbym wiedzieć czy dobrze rozumuję. Jak ujmować te faktury w deklaracji VAT-7? Mam fakturę na odwrotne obciążenie kwota 85,86 zł. I od tej kwoty naliczam VAT 23% i taką fakturę z VAT-em wpisuję do rejestru (nie wpisuję nigdzie faktury ze stawką np) i to ma się znaleźć na deklaracji w pozycji 41 (85,76 zł) i 42 (19,75 zł) jako zakup.

Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż to ona ma być nieksięgowana ale ma się pojawić na deklaracji w pozycji 31 (85,76 zł) i 32 (19,75zł). Czy może do deklaracji mam naliczyć VAT a do podatku dochodowego faktury mają być ze stawką np?

[ porady z tej kategorii ]

UDZIELONE ODPOWIEDZI

  • 2013-11-15 10:07 autor odpowiedzi: Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice

    Jeśli kupujemy towar z załącznika 11 Ustawy Vat

    ZAkup  ze stawką 23% wprowadzić  do rejestrów  i kwota netto do kosztów

    natomiast , żeby naliczyć vat należny( żeby nam się wyzerował vat naliczony) wartość zakupu powtarzamy tylko w rejestrach sprzedaży

    www.deklar.pl

    Oceń odpowiedź 6 25

    skomentuj | odpowiedz


DODAJ ODPOWIEDŹ:

Powiadom mnie emailem, gdy ktoś jeszcze odpowie na to pytanie

ZOBACZ PODOBNE PYTANIA

  • ada2206

    Dodano 2013-11-18 13:05 przez ada2206

    Odwrotne obciążenie a zapisy w PKPiR

    Prowadzę KPiR, zrobiłam 2 egzemplarze faktury VAT. Księguję w rejestrze VAT jako zakup (VAT naliczony). Co ze sprzedażą (VAT należny)? Czy również wprowadzić do rejestru VAT? Nie mam pozycji aby automatycznie dane przeszły do poz. 31 i 32 do deklaracji VAT-7. Jak to zrobić?                          ...

  • anna_kowalska22

    Dodano 2013-10-29 12:39 przez anna_kowalska22

    Odwrotne obciążenie a sposób zapisywania w deklaracjach VAT i w deklaracji VAT-7

    Czytałam już pytania i odpowiedzi, ale dalej nie rozumiem, jak w praktyce mam wpisać w rejestrach VAT i w deklaracji VAT podatek od zakupu stali. Proszę wytłumaczcie mi to, jak chłopu na granicy. Nie mogę tego zrozumieć.

  • sta123

    Dodano 2013-12-03 07:07 przez sta123

    Jak ująć w deklaracji VAT-7 zwrot stali?

    W październiku została zakupiona stal ze stawką np. Zastała zaksięgowana fakturą wewnętrzną. W grudniu część stali została sprzedana, a część zwrócona do hurtowni. Pytanie: w jaki sposób ująć w rejestrach i na deklaracji VAT-7 zwrot stali?

  • m123440

    Dodano 2014-02-20 21:03 przez m123440

    Zakup stali z hurtowni i jej dalsza odsprzedaż jako sklep, a rozliczenie w deklaracji VAT-7

    Witam,
    prowadzę działalność handlową, kupuję stal z hurtowni i ja jako sklep ponownie ją sprzedaję. Czyli muszę moją fakturę zakupu stali wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 31, 32 z VAT 23%, a później sprzedaję poprzez kasę fiskalną i wykazuję normalną sprzedaż z VAT-em 23% w poz. 41, 42 deklaracji V...

  • Laura55

    Dodano 2014-02-01 15:16 przez Laura55

    Podstawa opodatkowania towarów wrażliwych i usług z nimi związanych

    Mam problem dotyczący podstawy opodatkowania towarów wrażliwych i związanych z nimi usług. Jeśli wystawiam faktury za sprzedaż blachy i usługę cięcia, walcowania i gięcia to podstawą opodatkowania jest razem blacha plus usługa cięcia jako ze VAT-em NP czy osobno blacha NP i usługa cięcia stawka 23%?...

Publikowane w serwisie porady mają charakter edukacyjny i nie mogą być traktowane jako profesjonalne konsultacje dotyczące konkretnych przypadków. Redakcja ani wydawca serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania zamieszczanych porad.



Porady - pytania i odpowiedzi

Podobne artykuły

Szukaj pytań i odpowiedzi



Zadaj pytanie

Nie możesz znaleźć odpowiedzi? Zadaj pytanie w kategorii Księgowość / Finanse

Eksperci radzą

Ostatnio udzielone odpowiedzi

Tematy

Poprzednie pytania